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個(gè)人獨(dú)資商店零售要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來讓證抵扣嗎?
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速問速答你好 你是一般納稅人的話可以認(rèn)證抵扣的
2020 03/27 21:25
84785018
2020 03/27 21:26
不是一般納稅人
meizi老師
2020 03/27 21:27
你好 不是的話不可以抵扣的
84785018
2020 03/27 21:29
那意思是,進(jìn)貨時(shí)不用對方開發(fā)票也可以嗎,必竟發(fā)票可是要另收費(fèi)的
84785018
2020 03/27 21:29
去年開了300萬
meizi老師
2020 03/27 21:31
你好 你是查賬征收必須要有發(fā)票的 不然到時(shí)無法稅前扣除的
84785018
2020 03/27 21:35
那很多沒辦法取得發(fā)票,比如請臨時(shí)工,請車運(yùn)貨。做為商鋪,我記得以前從沒交過這個(gè)稅,怎么今年要交,是新的嗎。
meizi老師
2020 03/27 21:38
你好 你去看看你們之前的申報(bào)表是怎么回事 。 若你是查賬是必須要按利潤交稅的。
84785018
2020 03/27 21:42
你意思是查看季度增值稅申報(bào)嗎,我們增值稅免。
meizi老師
2020 03/27 21:43
你好 嗯 是的 你們是免稅企業(yè)的話 免稅備案了就不會繳納增值稅的 你只是申報(bào)即可
84785018
2020 03/28 15:06
打擾了,樂老師,接昨晚的問題:增值稅免,但經(jīng)營所得是要交的是嗎?
meizi老師
2020 03/28 15:13
你好 是的 你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 會計(jì)入收入總額繳納企業(yè)所得稅的 沒事的
84785018
2020 03/28 15:16
營業(yè)外收入?,就個(gè)表是填:收入總額,成本費(fèi)用
84785018
2020 03/28 15:17
我是小白,去年開始學(xué),讓你費(fèi)心了。
meizi老師
2020 03/28 15:17
你好 你是在匯算還是在干嘛 。 我說的是你增值稅季度不超過30萬或者月度不超過10萬是免增值稅的 那么你免的增值稅要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 去繳納所得稅的
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