問(wèn)題已解決

老師 視同銷(xiāo)售 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報(bào)表時(shí),這部分的增值稅怎么填

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/31 16:17
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅申報(bào)表的話 需要按未開(kāi)票收入來(lái)申報(bào)的。
2020 03/31 16:19
84784992
2020 03/31 16:22
哪為了報(bào)表數(shù)據(jù)一致,視同銷(xiāo)售的記入其它業(yè)務(wù)收入,對(duì)不?年底匯算不用調(diào)整了!
答疑蘇老師
2020 03/31 16:25
你好 是的 是這樣的。
84784992
2020 03/31 16:30
如果當(dāng)時(shí)確認(rèn) 其它業(yè)務(wù)收入 匯算清繳時(shí) 視同銷(xiāo)售調(diào)整表就沒(méi)有數(shù)字 符合稅法的要求嗎?
答疑蘇老師
2020 03/31 16:33
你好 是的 這個(gè)涉及到增值稅申報(bào),是符合的。
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