當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
單位社保減免金額如何做會計(jì)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,紅沖多計(jì)提的就可以借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020 04/03 14:18
84784948
2020 04/03 14:19
沒有計(jì)提的不用處理對嗎
郭老師
2020 04/03 14:21
你得做退回來的,你交納的時候怎么做?
84784948
2020 04/03 14:25
我直接做借:應(yīng)付職工薪酬-社保 9109.17。貸:銀行存款 9109.17 同時結(jié)轉(zhuǎn)單位社保 借管理費(fèi)用3074.4 貸:
應(yīng)付職工薪酬-社保 3074.4 還是借:應(yīng)付職工薪酬 22529.22 貸:銀行存款9109.17 營業(yè)外收入 _政府補(bǔ)助 13420.05
郭老師
2020 04/03 14:35
你好,實(shí)際繳納的是9109.17是嗎
84784948
2020 04/03 14:36
是的 單位繳納3074.4 員工繳納 6034.77
郭老師
2020 04/03 14:39
借應(yīng)付職工薪酬-社保 9109.17。貸:銀行存款 9109.17 同時結(jié)轉(zhuǎn)單位社保 借管理費(fèi)用3074.4 貸:
應(yīng)付職工薪酬-社保 3074.4
閱讀 3325