問題已解決
我們是個體戶購買貨品,客戶給我們開了增值稅專票,13%的稅率的,我們不能抵扣的,那這個稅是我們直接做到貨品成本里面嗎,還是做到營業(yè)外收入呢



你直接按發(fā)票這個價稅合計做成本下面就可以
2020 04/03 15:32

maize老師 

2020 04/03 15:40
是的,你說是對這個,是的

maize老師 

2020 04/03 15:49
好的,我先回復別的學員了

84784958 

2020 04/03 15:37
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按購進的價稅合計的單價來結(jié)價對嗎

84784958 

2020 04/03 15:41
謝謝老師
