問題已解決

這兩張圖片怎么做會計分錄?

84784988| 提問時間:2020 04/16 01:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,明早把分錄發(fā)給你
2020 04/16 01:40
暖暖老師
2020 04/16 07:57
第一個圖片 1借應收票據(jù)3.48 貸主營業(yè)務收入3 應交稅費銷項稅額0.48
暖暖老師
2020 04/16 07:57
2借銀行存款3.48 貸應收票據(jù)3.48
暖暖老師
2020 04/16 07:57
3借應收賬款3.48 貸應收票據(jù)3.48
暖暖老師
2020 04/16 07:59
4借應收票據(jù)232000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費銷項稅額32000
暖暖老師
2020 04/16 08:01
5貼現(xiàn)息計算過程是 232000*8%*62/360=3196.44
暖暖老師
2020 04/16 08:01
借銀行存款228803.56 財務費用3196.44 貸應收票據(jù)232000
暖暖老師
2020 04/16 08:02
6借應收票據(jù)69600 貸主營業(yè)務收入60000 應交稅費銷項稅額9600
暖暖老師
2020 04/16 08:02
7借應收票據(jù)46400 貸主營業(yè)務收入40000 應交稅費銷項稅額6400
暖暖老師
2020 04/16 08:07
圖片2的會計分錄
暖暖老師
2020 04/16 08:08
1借預付賬款3 貸銀行存款3
暖暖老師
2020 04/16 08:09
2借原材料40000 應交稅費進項稅額6400 貸預付賬款30000 應付賬款16400
暖暖老師
2020 04/16 08:09
3借其他應收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000
暖暖老師
2020 04/16 08:10
3是4的分錄 3借應付賬款16400 貸銀行存款16400
暖暖老師
2020 04/16 08:10
5借庫存現(xiàn)金3000 貸其他應付款3000
暖暖老師
2020 04/16 08:10
6借預付賬款90000 貸銀行存款90000
暖暖老師
2020 04/16 08:11
7借管理費用890 應交稅費進項稅額30 庫存現(xiàn)金80 貸其他應收款1000
暖暖老師
2020 04/16 08:12
8借銷售費用2500 庫存現(xiàn)金500 貸其他應收款3000
暖暖老師
2020 04/16 08:12
9借其他應收款7000 貸銀行存款7000
暖暖老師
2020 04/16 08:13
10借銀行存款7000 貸其他應收款7000
暖暖老師
2020 04/16 08:15
11借待處理財產(chǎn)損益5 貸庫存商品5
暖暖老師
2020 04/16 08:15
借其他應收款3 營業(yè)外收入2 貸待處理財產(chǎn)損益5
暖暖老師
2020 04/16 08:16
12借應付職工薪酬1200 貸其他應付款1200
暖暖老師
2020 04/16 08:29
第11個分錄借方是營業(yè)外支出2
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