問(wèn)題已解決

開(kāi)免征稅增值稅發(fā)票,還需要計(jì)提稅金嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/20 14:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
龍楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
對(duì)于直接免征增值稅的項(xiàng)目,不需要先計(jì)提稅金再體現(xiàn)免稅
2020 04/20 14:02
84785024
2020 04/20 14:18
那如果開(kāi)了含稅發(fā)票,實(shí)際是免稅的呢
龍楓老師
2020 04/20 14:19
可以后期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
84785024
2020 04/20 14:35
開(kāi)免稅發(fā)票,增值稅申報(bào)里的銷(xiāo)售額和所得稅里的營(yíng)業(yè)收入填什么數(shù)?含稅?不含稅?
龍楓老師
2020 04/20 15:05
你好,都是不含稅的,免稅的發(fā)票沒(méi)有稅額,都是金額
84785024
2020 04/20 15:21
那不計(jì)提稅金,賬上營(yíng)業(yè)收入不就是含稅的金額嗎,那申報(bào)表填不含稅,那就不一致啊?
龍楓老師
2020 04/20 15:27
不一致沒(méi)有關(guān)系 忽略
84785024
2020 04/20 17:34
我們單位是旅行社,差額征稅,實(shí)際上免的是差額部分的稅,不是全部銷(xiāo)售價(jià)格的稅,賬上需要體現(xiàn)嗎?
龍楓老師
2020 04/20 18:42
如果你是差額計(jì)稅。你還是正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 只是在計(jì)稅的時(shí)候差額。 而不是說(shuō)差額確認(rèn)收入。
84785024
2020 04/20 19:05
這個(gè)我知道,我要問(wèn)的是,那免稅期間,我不計(jì)提稅金,賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是含稅的,這樣對(duì)嗎?增值稅申報(bào)填含稅銷(xiāo)售額?所得稅填不含稅營(yíng)業(yè)收入嗎?
龍楓老師
2020 04/20 19:25
免稅 期間依舊是要計(jì)提增值稅的。 免稅 是優(yōu)惠政策,并不影響你做賬。 你后面再將計(jì)提的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或其他收益處理的。 不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在申報(bào)表上面的。
84785024
2020 04/20 19:57
您第一個(gè)回答是不需要計(jì)提,剛才這個(gè)回答需要計(jì)提?那到底要不要計(jì)提呢
龍楓老師
2020 04/20 20:02
親兩種操作都是可以的
84785024
2020 04/20 20:58
企業(yè)所得稅不減免的話,申報(bào)時(shí)按不含稅收入填寫(xiě)對(duì)吧?增值稅免稅按含稅申報(bào)?
龍楓老師
2020 04/21 09:06
你好 企業(yè)所得稅,增值稅的收入都是按不含增值稅的收入金額填寫(xiě)的
84785024
2020 04/21 13:58
開(kāi)含稅率發(fā)票和開(kāi)免稅發(fā)票,都是填不含稅金額嗎?
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~