問(wèn)題已解決

年度企業(yè)所得稅,本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù),想放在次年抵減需要怎么做會(huì)計(jì)處理?需要去大廳填寫(xiě)什么表格么?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/20 16:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)填寫(xiě)退抵稅申請(qǐng)表,這個(gè)提交給稅局,你這個(gè)做借應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行,這個(gè)計(jì)提所得稅分錄下次抵減的時(shí)候做
2020 04/20 16:41
84785010
2020 04/20 16:42
這個(gè)表格是大廳填寫(xiě)么?還是下次申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)里面有這個(gè)表格
84785010
2020 04/20 16:45
計(jì)提的時(shí)候直接負(fù)數(shù)計(jì)提么?
maize老師
2020 04/20 16:55
申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這個(gè),之前是需要去稅局大廳填寫(xiě),現(xiàn)在 不知道先進(jìn)沒(méi),你們電子稅務(wù)局不知道可以提交不,不計(jì)提,只做繳納分錄這個(gè),
84785010
2020 04/20 16:56
好的,那我來(lái)電話咨詢一下所屬稅務(wù)局
maize老師
2020 04/20 17:01
嗯,你問(wèn)下你稅局,看這個(gè)是不是電子稅務(wù)局現(xiàn)在申請(qǐng)就可以了
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