繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)之后,收到返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,記賬為: 借:銀行存款-工會(huì)專用戶 10000 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10000 后續(xù)發(fā)生一筆工會(huì)支出500元,記賬為: 借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 500 貸:銀行存款-工會(huì)專用戶 500 問題1:分錄是否正確,工會(huì)支出是否還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過渡? 問題2:在賬務(wù)處理中(不考慮收到銀行利息的情況下),銀行存款-工會(huì)專用戶 和 其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 這兩個(gè)科目的期末余額是不是應(yīng)該相等才對(duì)?
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實(shí)務(wù)
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速問速答你好!計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):
借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬
上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
或者
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020 04/28 17:41
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- 老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳款時(shí): 借:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 收到工會(huì)返還時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 這樣做對(duì)嗎 603
- 老師您好,銷售部門計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)組織返還60%工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 返還的60%借:銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù) 老師麻煩您仔細(xì)看一下這樣做分錄是否正確?謝謝老師。 662
- 工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳款時(shí): 借:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 收到工會(huì)返還時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 老師,這么做對(duì)嗎 389
- 工會(huì)經(jīng)費(fèi)記賬 計(jì)提時(shí)候 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀存 554
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