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我是小規(guī)模,跨年發(fā)票紅沖會計分錄應該怎么做。原發(fā)票,借預收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交增值稅。紅沖是借預收賬款紅字,貸以前年度損益調整,應交增值稅紅字。是這樣嗎?還是?
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速問速答是的,但是貸方的以前年度損益調整科目也是要為負數(shù)的。
您也可以做反方向分錄的。
2020 04/30 14:39
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我是小規(guī)模,跨年發(fā)票紅沖會計分錄應該怎么做。原發(fā)票,借預收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交增值稅。紅沖是借預收賬款紅字,貸以前年度損益調整,應交增值稅紅字。是這樣嗎?還是?
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