問題已解決
老師您好,今年認(rèn)證發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)去年有張發(fā)票沒有認(rèn)證,但是去年同事把這張發(fā)票當(dāng)成普票了全額計入費用了,我今年做的分錄是借:待認(rèn)證 貸:管理費用 請問這樣可以嗎 還用通過以前年度損益這個科目調(diào)整嗎
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管理費用應(yīng)該改成以前年度損益調(diào)整。
2020 05/08 10:18
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2020 05/08 10:21
請問完整的分錄是
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/08 10:22
借待認(rèn)證貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
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2020 05/08 10:28
好的謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/08 10:29
不用客氣的。
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