問題已解決

老師們請教一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做會計錄,加計抵扣稅怎么做會計分錄,謝謝!

84785039| 提問時間:2020 05/09 13:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借xx費(fèi)用或者xx成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020 05/09 13:49
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