老師,查了一筆賬應(yīng)交稅費(fèi)不平,是16年的維護(hù)費(fèi)330進(jìn)入了應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),而16年的應(yīng)交(銷(xiāo)項(xiàng)多計(jì)0.1)導(dǎo)致差了329.9,而多計(jì)的0.1導(dǎo)致應(yīng)收賬款多了0.1,后期會(huì)計(jì)做賬把應(yīng)收0.1做到營(yíng)業(yè)外支出了,請(qǐng)問(wèn)我要調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)的話還要調(diào)這個(gè)差額0.1嗎?因?yàn)樵鲋刀悎?bào)表期初數(shù)沒(méi)有看到330元,現(xiàn)在還可以申報(bào)進(jìn)去來(lái)抵扣嗎?
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這個(gè)你直接調(diào)整為營(yíng)業(yè)外支出處理也是可以的。
可以抵扣的,這不影響
2020 05/09 16:22
84785008
2020 05/09 16:25
那我不抵扣的話,怎么把這個(gè)科目調(diào)平呢?相差好多年了,不想抵扣了,而且賬上只有329.9,實(shí)際繳費(fèi)為330,差了0.1,增值稅報(bào)表也沒(méi)有期初數(shù)
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 16:28
你調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出處理就是了的。 這不影響,價(jià)外稅換算時(shí)有差額 是正常的
84785008
2020 05/09 16:31
直接把329.9調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出嗎?330是16年繳納維護(hù)費(fèi)的,0.1不是價(jià)外稅換算,是分錄做錯(cuò),多計(jì)的,是已經(jīng)把它調(diào)入營(yíng)業(yè)外支出的就不管它了嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 16:34
分錄錯(cuò)誤 ,那你就調(diào)整之前的分錄處理。
當(dāng)然 金額 不大,你調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出也不影響
84785008
2020 05/09 16:57
就是我要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)0.1,營(yíng)業(yè)外支出0.1
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.1,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)0.1
這樣嗎?那最終放在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額320的維護(hù)費(fèi)要調(diào)到以前年度損益調(diào)整嗎?可是這個(gè)是沒(méi)發(fā)票的
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 17:04
沒(méi)票,你的意思是320是沒(méi)發(fā)票的?
84785008
2020 05/09 17:06
對(duì),所以他之前計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,但是看憑證沒(méi)看到有原始憑證,現(xiàn)在在官網(wǎng)查也查不到
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 17:10
那你這不可稅前扣除,要納稅 調(diào)增處理。
維護(hù)費(fèi)是不可能沒(méi)發(fā)票的,你再找找呢
84785008
2020 05/09 17:21
不對(duì),是有發(fā)票的,那我這個(gè)要怎么調(diào)整嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 17:23
你不調(diào)整,你正常抵扣你要交的增值稅就是可以了的
84785008
2020 05/09 17:32
那我本期數(shù)可以填賬上的329.9,不填320嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 17:36
是的,按 329.9填寫(xiě)就可以了
84785008
2020 05/09 17:43
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 18:09
不客氣,祝你工作愉快。
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