問題已解決
老師,我們是貿(mào)易公司,本月采購10噸貨物,供應(yīng)商開在一張發(fā)票過來,我們銷售出去5噸貨物,開出去5噸發(fā)票。那么我認證的10噸進項,卻只有5噸銷項,應(yīng)該有5噸留抵,在增值稅申報表應(yīng)該如何申報及填寫呢
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你這個進項稅,本期認證本期銷售抵扣,這個填寫10噸,進項稅額,多的,會自動下次留底,別分開填寫哈,
2020 05/26 09:44
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/26 09:44
上期留抵稅額 主表這個下個月會自動生成這個上次沒有抵扣完的
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