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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月暫估入庫 借:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:庫存商品10萬 本月發(fā)票回來庫存商品10萬(含13%稅) 那我該怎么做賬???
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你好
借;應(yīng)付賬款——暫估10萬,貸;庫存商品10萬
借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本(這個是對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做紅沖 )
2020 05/28 14:29
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84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 05/28 14:33
那如果我之前暫估的是庫存商品10萬,但是現(xiàn)在實(shí)際回來的發(fā)票是機(jī)器10萬,那么我又應(yīng)該怎么做賬?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/28 14:40
你好
借;應(yīng)付賬款——暫估10萬,貸;庫存商品10萬
借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本,把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖
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