問題已解決
老師好,去年一筆費用銀行已支付,計入了費用,但是未取得發(fā)票,已經(jīng)做了匯算清繳,沒有調(diào)增,最近才取得發(fā)票的,本來想直接放到對應的憑證里,但是取得的是專票,這樣怎么處理?
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你好,需要把之前的無票費用分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄
涉及損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2020 06/04 16:38
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2020 06/04 16:41
那去年的分錄沒有發(fā)票,匯繳我也沒有調(diào)增,現(xiàn)在沖銷了重新做有影響嗎?
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2020 06/04 16:42
去年分錄:借管理費用,貸銀行存款,要怎么做?
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2020 06/04 16:48
你好,現(xiàn)在對之前無票費用分錄沖銷是正確的處理方法
借;銀行存款,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
借;以前年度損益調(diào)整——管理費用,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款
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2020 06/04 16:49
老師,我用的小企業(yè)會計準則,沒有這個科目要怎么做
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2020 06/04 16:50
你好,那就這樣做分錄
借;銀行存款,貸;利潤分配——未分配利潤
借;利潤分配——未分配利潤,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款
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2020 06/04 16:57
老師,我聽說可以放棄抵扣?這樣怎么做
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2020 06/04 17:00
你好,你是指增值稅放棄抵扣嗎?
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2020 06/04 17:06
是的 這樣我就不用調(diào)賬 直接把發(fā)票放到憑證里了
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2020 06/04 17:07
你好,即使增值稅放棄抵扣,也需要先把無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄才是的
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2020 06/04 17:08
那如果收到的普票我不是可以直接放回憑證的嗎?專票就不可以嗎?
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2020 06/04 17:11
你好,不管是收到普通發(fā)票還是專用發(fā)票,都是需要:
先把無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄才是的
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2020 06/04 17:15
老師,我匯繳沒調(diào)增,然后發(fā)票開票日期5月23日,我在5月做紅沖,這樣沒有太大影響吧?
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2020 06/04 17:18
你好,先把無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄才是的(這個是正常的處理方式,沒有什么影響的)
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2020 06/04 17:25
老師,借;銀行存款,貸;利潤分配——未分配利潤,這里現(xiàn)金流我要怎么放
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2020 06/04 17:27
你好,具體是什么業(yè)務這樣做分錄(借;銀行存款,貸;利潤分配——未分配利潤)呢?
是之前費用沖銷嗎?
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2020 06/04 17:31
是的,之前沖銷的分錄
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2020 06/04 17:35
你好,可以做經(jīng)營活動支付的其他現(xiàn)金流量,負數(shù)填寫
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2020 06/04 17:55
負數(shù)是不是,借利潤分配-未分配利潤 -100,貸銀行存款-100;借利潤分配-未分配利潤 90 應交稅費-進項10,貸銀行存款100,這樣做?
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2020 06/04 17:56
你好,形式是這樣處理,但是你這里的金額不一定正確(比如進項稅額的金額)
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