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老師請問:稅控盤服務(wù)費抵減增值稅應(yīng)納稅額怎么寫分錄呢?貸方計入其他收益還是營業(yè)外收入呢?

84785001| 提問時間:2020 06/05 11:15
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,一般是這樣處理,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用--稅控盤服務(wù)費,
2020 06/05 11:16
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