問題已解決
老師好。申報(bào)增值稅表四里:加計(jì)抵減情況里 申報(bào)所屬期為4月份的時(shí)候本期發(fā)生額那應(yīng)該寫10000元,但是申報(bào)的時(shí)候忘記填寫了。現(xiàn)在正在填報(bào)所屬期為5月份的增值稅。5月份加計(jì)抵減情況的本期發(fā)生額那里應(yīng)該填寫20000元。鑒于上個(gè)月忘記填寫那10000元了,請問這次可不可以填寫成30000元?如果不可以怎么辦?
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速問速答你好,應(yīng)該是可以填寫30000元
2020 06/09 16:46
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