問題已解決
老師,外賬的庫存與實際的庫存根本就對不起來,再怎么處理
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速問速答同學,你好,進行一次盤點,把差異理處來,根據差異原因進行賬務處理
2020 06/11 10:15
84785014
2020 06/11 10:19
差異原因就是多開發(fā)票,實際沒有那些數量
陳老師
2020 06/11 10:22
你是多開了進項發(fā)票,是嗎,那你這個實際庫存肯定會對不上的,但是你可以把虛開進來的發(fā)票也做個臺賬,這樣每個月慢慢把這部分庫存多結轉成本消化掉
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