問題已解決

老師你好 2020期初應(yīng)付賬款錯(cuò)了 現(xiàn)在怎么調(diào)整 內(nèi)帳

84784947| 提問時(shí)間:2020 06/11 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,已經(jīng)開始做賬了是嗎
2020 06/11 16:51
84784947
2020 06/11 16:54
恩 開始了 做到這個(gè)月一對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2020 06/11 16:57
差額通過利潤(rùn)分配里面。
84784947
2020 06/11 17:02
怎么做分錄呀 借 應(yīng)付賬款差額 貸利潤(rùn)分配嗎
郭老師
2020 06/11 17:03
你是應(yīng)付賬款做多了嗎?是的話可以啊。
84784947
2020 06/11 17:18
不對(duì) 我是應(yīng)付賬款借方多錄了 我要是借應(yīng)付賬款差額 那樣錯(cuò)的金額就越多了
郭老師
2020 06/11 17:19
那你你應(yīng)該借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付賬款。
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