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增值稅什么時候計提,我們給購買方開完發(fā)票就計提,還是待下月報稅日,報完稅再計提?
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增值稅月底計提,次月15日前繳納。計提:借:應(yīng)交稅金-----應(yīng)交增值稅----進項稅額貸:應(yīng)交稅金---------應(yīng)繳增值稅(銷項減進項差額)
一般是月末計算,下月初申報繳納。月末計算時借:應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)繳稅費--未交增值稅下月初繳納時借:應(yīng)繳稅費--未交增值稅貸:銀行存款
2020 06/13 13:16
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2020 06/13 13:23
計提時的記賬憑證到底按你說的一種寫(進項稅額)還是第二種寫(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
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龍楓老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/13 13:29
親,月底的時候做這一個就行 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的時候 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
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