問題已解決
辦公室交物業(yè)5到8月份空調(diào)費共2000元。借:預(yù)付賬款2000元貸:存款存款2000元。借:管理費用2000元,貸:預(yù)付賬款2000。一次性都能進(jìn)費用嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 一般按月分?jǐn)偟?/div>
2020 06/14 08:55
84784949
2020 06/14 08:57
最好分錄就是借:管理費用500,貸:預(yù)付賬款500元
紫藤老師
2020 06/14 08:57
對的,你的理解是對的
閱讀 630
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,這筆還款的帳是做借:銀行存款2000元 貸:其他應(yīng)付款2000元嗎 409
- 老師好,上月交公司房租我做的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 本月直接做攤銷分錄借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 對嗎? 11
- 你好,老師,我公司只承擔(dān)幫員工代繳社保,但是錢的員工個人承擔(dān)。支付社保時,借:其他應(yīng)收款—社保2000 貸:銀行存款—2000 我公司不計提工資,直接發(fā)放工資。發(fā)放工資時,借:銷售費用—工資5000 銷售費用—社保2000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款2000.是這樣不,也就是說社保也是計入期間費用的。是這樣理解吧 546
- 老師好,上月一次支付了半年房租,我做的是借:預(yù)付賬款—房租 貸:銀行存款 下月開始攤銷分錄借:管理費用 —待攤費用 貸:預(yù)付賬款—房租這樣做對嗎 19
- 老師物業(yè)費繳納20年2月到21年一月要每個月推銷了吧7560元,借預(yù)付賬款-物業(yè)費,貸銀行存款,推銷,借管理費用-物業(yè)費,貸預(yù)付賬款-物業(yè)費 607
最新回答
查看更多- 審計過程中發(fā)現(xiàn)的錯報,進(jìn)行審計調(diào)整時,是調(diào)表還是調(diào)賬? 昨天
- 商鋪已經(jīng)備案但沒有辦證,這種情況下誰交土地使用稅,房產(chǎn)稅 昨天
- 老師,加幣幣種中,期末余額的原幣為-0.1,本位幣為1562.07,這種要怎么調(diào)整呀?實際上我的加幣原幣金額為0的。而且現(xiàn)在這樣導(dǎo)致我的綜合本位幣金額與人民幣金額對不上。請老師幫忙解答,謝謝! 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認(rèn)收入? 29天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 29天前