問題已解決
老師,配件廠按實際收到的金額開出增值稅發(fā)票,為什么計算銷項稅時按150*60計算呢?這個銷售 分錄應(yīng)該怎么做?
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這個的話 分期付款 合同中有約定的 按照約定 計算 收取增值稅的哈
2020 06/15 19:35
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2020 06/15 19:52
分錄中收入金額按150*60%入賬,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅)為150*60%*13%計算,可開票按實際收到的50*13%計算的,中間的差額怎么處理
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許老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/15 19:55
不是的哦 分錄確認收入 是全額確認主營業(yè)務(wù)收入的 實際收到的錢 記入借方的銀行存款 未收到的 記入應(yīng)收賬款
至于應(yīng)交稅費 是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 還有 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷增值稅
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