問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。該公司20×8年11月份發(fā)生如下業(yè)務,交易價格均不含應向客戶收取的增值稅稅額。 (1)11月1日,甲公司與A公司簽訂一項合同,甲公司銷售給A公司一臺設備,合同交易價格為200萬元,甲公司已開出增值稅專用發(fā)票,提貨單已交與A公司( A公司已取得該設備的控制權,可隨時提貨),收到A公司當日開出的銀行承兌匯票,商業(yè)匯票的期限為3個月,到期日為20×9年2月1日。由于A公司安裝該設備的場地尚未準備好,經(jīng)甲公司同意,設備于20×9年1月10日再予提貨。該設備的實際成本為160萬元。 (2)11月6日,銷售給B公司不需用材料一批,價款為50萬元,成本為42萬元,材料已交于B公司,銷售價款和增值稅已收入銀行。 要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司的相關會計分錄。

84785039| 提問時間:2020 06/16 18:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1.應收票據(jù)232 貸主營業(yè)務收入200 應交稅費銷項稅32
2020 06/16 19:12
暖暖老師
2020 06/16 19:13
借主營業(yè)務成本160 貸庫存商品160
暖暖老師
2020 06/16 19:14
2.借銀行存款58 貸其他業(yè)務收入50 應交稅費銷項稅8
暖暖老師
2020 06/16 19:15
借其他業(yè)務成本42 貸原材料42
84785039
2020 06/16 19:17
好的,老師,還有一題我也不是很會做
84785039
2020 06/16 19:18
就是圖片上這題
暖暖老師
2020 06/16 19:21
不好意思,看了一下我也不是很清楚這個問題
84785039
2020 06/16 19:25
那還有沒有其他老師呢?
暖暖老師
2020 06/16 19:26
你提問其他老師會回復的
84785039
2020 06/16 19:29
好的,謝謝
暖暖老師
2020 06/16 19:32
不客氣麻煩給予五星好評
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