問題已解決
你好,我公司18年虛開了一張進項發(fā)票,現(xiàn)在稅務局查出來了,需要更正企業(yè)所得稅年報,應該如何更正呢,是直接在主營業(yè)務成本減出這張票的金額還是在哪里可以填列?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,您應當將入賬的進項稅發(fā)票紅字沖回。應該在主營業(yè)務成本沖回。
2020 06/21 19:08
84785017
2020 06/21 19:11
那是18年更正還現(xiàn)在更正呢
小林老師
2020 06/21 19:13
您好,您現(xiàn)在更正18年度年報,需要補繳企業(yè)所得稅和滯納金。
84785017
2020 06/21 19:15
可以更正嗎,這樣財稅報表會不會對不上
84785017
2020 06/21 19:16
如果在20年沖紅,應該如何入賬,因為要求更正
小林老師
2020 06/21 19:16
您好,稅務機關不是讓您更正18年年報。您同時也要修改您的報表。
84785017
2020 06/21 19:17
還是說我可以在19年年報上更正嗎
84785017
2020 06/21 19:19
沒明確要18年的,給這份給我們
84785017
2020 06/21 19:19
應該是要更正18年的
小林老師
2020 06/21 19:20
您好,您若虛開發(fā)票計入18年成本,那您應更正18年年報。若您不放心,可以先跟稅務溝通。
84785017
2020 06/21 19:22
如何更正18年年報,我是直接主營業(yè)務成本減出虛開那個數(shù)嗎
小林老師
2020 06/21 19:26
您好,正確操作應該跟您說的一樣。
閱讀 2971