問題已解決
今天收到去年的工程款,還要在財務軟件上重新建項目嗎
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你好,去年的工程款應該是在應收賬款里掛賬的,當時結(jié)算時確認收入和應收款,收到的時候做應收款的減少就可以了。
2020 06/26 10:23
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2020 06/26 10:24
我們是上個月剛用財務軟件,沒有去年的信息
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2020 06/26 10:25
還用重新建項目 和收入合同嗎
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2020 06/26 10:48
財務軟件初始化的時候,應該要錄入資產(chǎn)負債類科目和權(quán)益類科目的期初數(shù),其中包含應收款。
如果項目已完結(jié),只?;乜睿筒挥迷俳椖亢秃贤杖肓?。
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2020 06/26 10:55
老師,如果我們初始化的時候沒有記錄這個項目的應收款怎么處理呀
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2020 06/26 10:56
之前的手工賬里應該有這筆應收款吧,當初結(jié)算時是怎么做的賬呢?
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2020 06/26 10:59
之前有應收應付的清單,尾款應收15000元,今天收到了5000元,還剩10000元未收到 這個怎么做呀
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2020 06/26 11:04
資產(chǎn)負債表里也有這筆應收款15000吧,收到5000,借:銀行存款5000,貸:應收賬款5000。
財務軟件初始化的時候,把這筆應收款做到期初余額里,然后再做收款的分錄。
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2020 06/26 11:10
我也是剛來的會計,財務軟件上沒有錄期初數(shù)據(jù)
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2020 06/26 11:12
這個月剛用的財務軟件,只有本月的數(shù)據(jù),
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2020 06/26 11:14
不錄期初數(shù)是不對的,財務軟件一定要做初始化,用最后一期報表的期末數(shù)做為初始化的期初數(shù),涉及到資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益科目,如果損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),還涉及損益科目,否則只有本期發(fā)生,沒有期初數(shù),期末數(shù)也不對。
最直觀的比如銀行存款、實收資本,沒有期初數(shù),期末數(shù)肯定不對,放在本期發(fā)生也不對。
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2020 06/26 11:17
那我們從新初始化重新做嗎,數(shù)據(jù)怎么保存 我剛剛看了一下資產(chǎn)負債表也不平
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2020 06/26 11:32
如果期初資產(chǎn)負債表不平,需要重新做初始化的,否則期末報表也不平。
先看看都哪些科目期初數(shù)不對,因為各財務軟件操作不太一樣,有些軟件里已經(jīng)有本期發(fā)生的科目是不能改期初數(shù)的,需要刪除已發(fā)生的憑證才能修改,有些是可以直接修改期初數(shù)的。
期初數(shù)修改完一定要核對平不平,平了以后再做賬。
可以把已錄入的憑證導出來,修改完期初數(shù)之后再導回去。具體導出導入的方法可以咨詢軟件的供應商客服。
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2020 06/26 12:50
老師,如果我們現(xiàn)在錄期初數(shù)據(jù),是錄六月初的數(shù)據(jù)還是從今年一月份開始錄 這個財務軟件我們六月份才開始用
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2020 06/26 13:55
如果錄年初的,還需要把1-6月的憑證全都錄進去??垂居袥]有這個需要了,如果沒有這個需要,就錄6月初的,做本月憑證。
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2020 06/26 15:07
我們資產(chǎn)負債表不平,差額剛好等于損益表的凈利潤余額
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2020 06/26 15:13
是期初不平還是期末不平
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2020 06/26 15:16
期初還沒錄,期末不平
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2020 06/26 15:16
是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就平了
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2020 06/26 15:21
是的,結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤就平了
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