問題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)外購一批材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明支付價款300萬元、增值稅稅額39萬元,材料已驗收入庫。 (2)外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明支付價款100萬元、增值稅稅額13萬元,本月將其中20%用于新建職工活動中心工程。 (3)以外購原材料50萬元委托某公司加工貨物,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票,注明價款20萬元、增值稅稅額2.6萬元;支付加工貨物的運輸費用不含稅金額1萬元,并取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (4)銷售貨物取得不含稅銷售額400萬元,支付銷售貨物運輸費用不含稅金額5萬元,并取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (5)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品賣給某商場銷售;成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格. (1)計算該企業(yè)12月份的銷項稅額; (2)計算該企業(yè)12月份的進(jìn)項稅額; (3)計算該企業(yè)12月份應(yīng)繳納的增值稅額

84785020| 提問時間:2020 07/03 13:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 (1)計算該企業(yè)12月份的銷項稅額; 400*13%加上30*(1加上10%)*13% (2)計算該企業(yè)12月份的進(jìn)項稅額; 39加上13*(1-20%)加上2.6加上1*9%加上5*9% (3)計算該企業(yè)12月份應(yīng)繳納的增值稅額 400*13%加上30*(1加上10%)*13%減(39加上13*(1-20%)加上2.6加上1*9%加上5*9%)
2020 07/03 13:58
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~