問題已解決
請開的增值稅普通票原來按3%的,現(xiàn)在是1%來計(jì)算稅的(開票),但是增值稅申報(bào)表上還是按3%來算稅額,需改回按1%來算稅額嗎?表上的168.3要成56.1嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/01/72/98_avatar_middle.jpg?t=1651203489)
你好,在16欄減免稅里填寫2%的稅額減免,
2020 07/05 17:37
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785011 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 07/05 17:40
本季度填錯(cuò)了這個(gè),未填減負(fù)的,還是按3%,但本季度未到起征點(diǎn),不用交稅,那該怎么辦?
![](https://pic1.acc5.cn/010/01/72/98_avatar_middle.jpg?t=1651203489)
莊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 07/05 17:44
本季度未超過30萬元,直接在第9欄小微企業(yè)免征欄填寫,
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)