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老師好,請(qǐng)問上月申報(bào)增值稅時(shí)銷項(xiàng)稅額少填了0.01元,這怎么修改?

84785030| 提問時(shí)間:2020 07/06 14:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
我這0.01元,如果是尾差造成的,不用調(diào)整報(bào)表,少交的記營業(yè)外收入就可以
2020 07/06 14:23
84785030
2020 07/06 14:30
就是填的時(shí)候少填了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)和帳上的以及開票系統(tǒng)里的不一致,這樣也可以計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
玲老師
2020 07/06 14:32
您好,如果是填寫報(bào)表時(shí)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,需要重新填寫,如果已經(jīng)申報(bào)成功了,需要更正申報(bào)
84785030
2020 07/06 14:34
是5月申報(bào)的,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)不能更正申報(bào)了,這種情況怎么處理呢?
玲老師
2020 07/06 14:34
好,如果您網(wǎng)上自己不能做更正申報(bào),需要去稅務(wù)局做更正申報(bào),因?yàn)槟@是填寫有錯(cuò)誤,不是因?yàn)樗纳嵛迦朐斐傻?/div>
84785030
2020 07/06 14:40
好的,謝謝老師
玲老師
2020 07/06 14:51
你好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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