問題已解決
老師,好,我有一筆應收賬款做了折讓,轉給供應商折讓,怎么賬務處理,謝謝?
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你好,發(fā)生折讓會計分錄如下
借:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應收賬款
這邊轉給供應商折讓具體是啥?折讓都是給客戶的折讓呀。
2020 07/07 23:54
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2020 07/08 00:23
就是客戶的尾款收不回來,從我的供應商那里折讓回來,使我不損失,怎么處理賬務,謝謝?
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宇飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/08 00:26
那就是抵扣供應商貨款。借應付賬款-供應商 貸應收賬款-客戶
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2020 07/08 00:30
不是同一家企業(yè),沒有協(xié)議,應收與應付可以相互對沖嗎?
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宇飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/08 00:40
這是你跟供應商的協(xié)議,供應商愿意就可以了。
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宇飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/08 00:41
對你而言供應商愿意你就沒損失了,不用考慮客戶。
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宇飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/08 00:41
和供應商要有一個協(xié)議約定下。
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