問題已解決

老師您好,沖銷以前年度憑證,做賬時(shí)與原來的反向還是紅字沖銷好呢

84785010| 提問時(shí)間:2020 07/09 10:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,做原來的分錄金額紅字就可以
2020 07/09 10:37
84785010
2020 07/09 10:42
老師2019年購(gòu)入固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 提折舊:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 跨年了,又想把這兩筆賬沖銷回去,怎么做分錄呢,謝謝老師
玲老師
2020 07/09 10:43
借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),
玲老師
2020 07/09 10:44
借累計(jì)折舊貸以前年度隨意調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
84785010
2020 07/09 10:48
老師,企業(yè)為虧損,沒有交所得稅,那就是不用做所得稅的那筆分錄了,直接就是累計(jì)折舊和未分配利潤(rùn)的這兩筆分錄吧
玲老師
2020 07/09 10:53
您好,那也可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785010
2020 07/09 11:04
好的,謝謝老師
玲老師
2020 07/09 11:19
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
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