問題已解決
老師,我們異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,那么我們賬務(wù)上應(yīng)該做哪些分錄呢?現(xiàn)在異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅也可以拿回來當(dāng)?shù)氐挚邸K赃@個(gè)過程,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
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同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
后期申報(bào)增值稅的時(shí)候,把已經(jīng)繳納的增值稅填寫到已交稅款(一般系統(tǒng)會自動帶出來)
后期的所得稅照常計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
所得稅按照余額繳納
2020 07/09 16:19
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2020 07/09 16:28
像我們四月份繳納上個(gè)年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,怎么做分錄呢?是否是,計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ,然后繳納的時(shí)候就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行
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鐘存老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/09 17:04
上年度的所得稅
在年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,就計(jì)提了吧
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2020 07/09 17:08
我看上個(gè)會計(jì)上個(gè)年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有計(jì)提,都是在4月份計(jì)提的。。不知道他這樣做分錄是否正確。
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鐘存老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/09 17:37
不正確
結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候就確認(rèn)所得稅的
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2020 07/09 18:14
可是這個(gè)是匯算清繳后期因?yàn)檎写M(fèi)用,導(dǎo)致調(diào)整了,所以增加了企業(yè)所得稅稅額。那去年得年結(jié)時(shí)也不能確定這筆企業(yè)所得稅是否能產(chǎn)生吧?匯算清繳也是今年才做出來的
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鐘存老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/09 19:03
那是小的調(diào)整,總體根據(jù)利潤總額確定的所得稅是年末計(jì)提的
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2020 07/10 10:35
那針對這樣的調(diào)整,像剛開始我咨詢的那樣做計(jì)提以及繳納的分錄是否正確?
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鐘存老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/10 11:21
咨詢的那樣做計(jì)提以及繳納的分錄
僅針對調(diào)整的部分
可以的
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