問題已解決

老師,你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款,跨年了,現(xiàn)在沖銷這筆款,紅字負(fù)數(shù)沖銷了,重新做這筆分錄,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 還需要做未分配利潤(rùn)的那筆沖銷嗎,不牽扯稅費(fèi)

84785010| 提問時(shí)間:2020 07/13 09:52
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,同學(xué),不需要做未分配利潤(rùn),因?yàn)椴簧婕暗綋p益。
2020 07/13 09:53
84785010
2020 07/13 09:55
好的,謝謝老師
曉宇老師
2020 07/13 09:56
不用客氣,請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)!
84785010
2020 07/13 10:16
好的呢,老師,再問一下,公司購買的飲用水記辦公費(fèi)可以嗎
曉宇老師
2020 07/13 10:17
同學(xué),計(jì)入辦公費(fèi)是可以的。
84785010
2020 07/13 10:35
好的,謝謝老師
曉宇老師
2020 07/13 10:37
不用客氣,請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)!
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