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還沒有抵扣的但是申報了的加計抵扣進項稅怎么做分錄?
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速問速答你好 加計抵扣是按照本期已經認證的進項抵扣做的 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2020 07/14 11:35
84785042
2020 07/14 11:36
怎么是未交增值稅????
軼塵老師
2020 07/14 11:37
加計抵減的計入借:應交稅費-未交增值稅
84785042
2020 07/14 11:38
銷項稅額才是計入未交增值稅吧?
軼塵老師
2020 07/14 11:39
按照上面的分錄去做
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