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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我家是一般納稅人,收到房租的票怎么做賬
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借:管理費(fèi)用-租金 95238.1
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4761.9
貸:其他應(yīng)付款 100000
2020 07/21 09:18
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2020 07/21 09:22
想按月攤銷
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王老師1 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 09:26
7月支付時(shí),
借:預(yù)付賬款 95238.1
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4761.9
貸:銀行存款 100000
8月開(kāi)始攤銷,直至2021.1入賬如下
借:管理費(fèi)用-租金 15873.02
貸:預(yù)付賬款 15873.02
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2020 07/21 09:35
之前用待攤費(fèi)用這個(gè)科目,那應(yīng)該怎么做
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王老師1 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 09:45
把預(yù)付賬款科目替換成待攤費(fèi)用就行
7月支付時(shí),
借:待攤費(fèi)用 95238.1
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4761.9
貸:銀行存款 100000
8月開(kāi)始攤銷,直至2021.1入賬如下
借:管理費(fèi)用-租金 15873.02
貸:待攤費(fèi)用 15873.02
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