問題已解決

請問下,供應商發(fā)票開錯了,現(xiàn)在紅沖再重新做賬,是計入進項稅轉出還是直接紅沖原來的憑證?

84784979| 提問時間:2020 07/21 10:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是計入進項稅額轉出。
2020 07/21 10:12
84784979
2020 07/21 10:21
不是的吧?我剛剛搜了下文件,是直接紅沖原來的吧
宋生老師
2020 07/21 10:26
你好!你申報的時候,是做進項轉出。會計上本身沒有規(guī)定必須怎么做分錄,你可以跟以前的分錄一樣,但是金額寫負數(shù),也可以做進項轉出。
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