問題已解決
去年支付工資的時候做成了借 管理費用-職工薪酬。今年要怎么改?直接可以嗎?
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這個可以這個職工薪酬也是工資的,你們后續(xù)別的福利費都單獨做吧,那這個可以
2020 07/21 11:15
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2020 07/21 11:19
如果我要改成應(yīng)付職工薪酬,那直接沖紅,在重新做這筆分錄就可以了是嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 11:28
你的意思是沒有計提?借管理費用 貸銀行就完了?借銀行 借管理費用 職工薪酬,負數(shù),借管理費用職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行,這樣是有一個問題,這個匯算清繳需要取應(yīng)付職工薪酬的時候你記得減掉一個這個貸方,
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2020 07/21 12:01
計提了,但是在發(fā)放的時候借方弄錯了,放在了管理費用
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2020 07/21 12:08
意思是管理費用多做一個?借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整-管理費用,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
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