問題已解決
老師,平時開的增值稅發(fā)票內(nèi)容是服務(wù)費,但是這個服務(wù)費是一年的,沒有可抵扣進項,怎樣降低稅負啊?
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速問速答同學(xué),你好
因為是一年的,你可以在年底或者當(dāng)年收入比較高的月份一次性把服務(wù)費計入費用
2020 07/26 20:36
84784955
2020 07/26 20:38
我們是科技公司,技術(shù)服務(wù)費是我們的收入,不能入費用吧
小菲老師
2020 07/26 20:41
同學(xué),你好
哦,是你們開具的發(fā)票
那就需要在開具發(fā)票的當(dāng)月,計入營業(yè)收入
84784955
2020 07/26 20:43
我知道入收入,我問得意思是有沒有更好的稅負控制辦法
小菲老師
2020 07/26 20:47
同學(xué),你好
這個沒有,因為,你開了發(fā)票,系統(tǒng)就會上傳至稅務(wù)局,所以你肯定要全部計入收入
84784955
2020 07/26 20:50
但是我們之前的財務(wù)處理是當(dāng)月開的服務(wù)發(fā)票當(dāng)月全額交了增值稅,但是確認收入的時候就把這已經(jīng)開票的1年服務(wù)費收入攤銷到1年來確認收入,這樣就可以少交一點所得稅,可以這樣順延確認收入嗎?
小菲老師
2020 07/26 20:54
同學(xué),你好
你匯算清繳的時候一樣要把少交的交出來,而且如果你要分攤,你一定要合同寫的很清楚很明白,分了幾個月,每個月提供多少錢的服務(wù),是不是平均分配,這樣才可以進行分攤。
84784955
2020 07/26 20:56
合同上只寫了一年的服務(wù)費是多少,并沒有寫明每個月提供多少錢的服務(wù)?
小菲老師
2020 07/26 20:59
同學(xué),你好
這就是合同不嚴謹,如果稅務(wù)局查到,會有被認為是延期做收入,違反了相關(guān)規(guī)定需重新更正申報,還得加收滯納金,嚴重者將被處以罰款。
84784955
2020 07/26 21:01
老師,那以前的操作已經(jīng)是過去式,我應(yīng)該怎么處理?
小菲老師
2020 07/26 21:05
同學(xué),你好
以前操作的不用管了,之后的操作,最好在開具發(fā)票的時候,全部計入收入,如果覺得金額比較大,可以和對方客戶商量分期開具發(fā)票。
84784955
2020 07/26 21:07
公開招標(biāo)的政府項目,不好分開開具發(fā)票,項目都還沒有完成,項目款就會先付一部分,項目工期是一年,這樣的政府合同也不能延期確認收入嗎?
小菲老師
2020 07/26 21:20
同學(xué),你好
這就需要你和對方商量好,比如合同多加幾句話,如果不行,發(fā)票也不可以分開開,那就在開具發(fā)票的月份計入收入。
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