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郭老師,成本沖銷了,本年利潤要沖銷嗎?
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需要把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2020 07/30 20:05
84785037
2020 07/30 20:12
做負數(shù)分錄嗎?那然后是按實際的成本重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785037
2020 07/30 20:13
后面的賬務(wù)處理怎么操作?不會了
郭老師
2020 07/30 20:13
你好,具體的什么業(yè)務(wù)?
84785037
2020 07/30 20:17
按實際庫存商品來做成本和利潤結(jié)轉(zhuǎn),怎么做
84785037
2020 07/30 20:18
全部沖完了,那要補利潤都不行了吧
郭老師
2020 07/30 20:19
你好,你之前的問題是什么?我忘了之前的問題了。
84785037
2020 07/30 20:30
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在紅沖了,后面的賬務(wù)怎么處理?
郭老師
2020 07/30 20:35
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),借助營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
借本年利潤負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
84785037
2020 07/30 20:36
這樣的話,未分配利潤就沒有差異了嗎
郭老師
2020 07/30 20:49
你好是的,沒有差異的。
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