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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么應(yīng)收賬款的入賬價值不包括代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅0.2元呢?
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你好,代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅直接作為進(jìn)項稅
2020 07/31 22:20
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2020 07/31 22:25
應(yīng)收賬款的收的是銷項稅,代墊0.2的進(jìn)項稅是用來抵扣乙方的銷項,所以不計甲方的應(yīng)收賬款,是這個意思嗎?
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2020 07/31 22:26
0.2是作為乙方的進(jìn)項還是作為甲方的進(jìn)項稅抵扣呢?
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石老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/31 22:41
你好,是的,是這樣的,如果說這個運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給甲方的,那么就需要由乙方向甲方收取,由甲方去抵扣進(jìn)項稅。
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