當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月會計(jì)暫估了銷售費(fèi)用,這個月需要沖回,沖回的同時是不是也要把本年利潤沖回的?會計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)同時沖回本年利潤,借:本年利潤(紅字)貸:銷售費(fèi)用(紅字)。老師,以上會計(jì)處理及分錄是否正確?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,不需要把本年利潤對應(yīng)的金額紅沖的
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接按照減去了負(fù)數(shù)的金額結(jié)轉(zhuǎn)了
2020 08/01 09:33
閱讀 1139