問題已解決
我上個月抵扣的進項,不是做賬的時候就掛在進項科目下面了,那要是我這個月抵扣的進項也做在下面,總數(shù)不就一直累計了嘛,我賬上要做什么處理嘛,還是就掛在進項下面,那怎么證明我抵扣過了呢?



你好 你可以在繳納增值稅的時候 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理 進項稅和銷項稅
2020 08/06 10:25

84784974 

2020 08/06 10:30
老師,能寫下分錄嘛?

meizi老師 

2020 08/06 10:31
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

84784974 

2020 08/06 10:54
好的,謝謝

meizi老師 

2020 08/06 10:56
沒事的 希望能幫到你
