問題已解決
建筑異地項目,辦理了外經(jīng)證,預繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅,請問該怎么做賬
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借應交稅費應交增值稅-已交稅費
借應交稅費附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅
貸銀行存款
2020 08/11 15:53
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2020 08/11 15:56
那例如4月份預繳稅款的,如果進項<銷項,那需要在4月份計提嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/11 16:02
是幾月份的就要在幾月份計提的
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2020 08/11 17:05
老師,你好,請問當月付稅控盤480元減免稅款,會計分錄是怎么樣的,而且當月需要計提嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/11 17:10
金稅盤和報稅盤的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
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2020 08/11 17:12
那這樣期末減免稅款就有余額了?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/11 17:19
抵減了就沒有了哦
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2020 08/11 17:22
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)不是有余額嗎?因為又沒有計提
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/11 17:29
如果你想轉(zhuǎn)平這個科目,就轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目里,
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