問題已解決
老師 這步看不懂
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你好,紅框里邊的應(yīng)該是貸:所得稅費(fèi)用
2020 08/14 10:04
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2020 08/14 10:08
我知道,但是不是抵消分錄嗎,怎么能借遞延所得稅資產(chǎn)呢
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2020 08/14 10:11
應(yīng)該借遞延所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn)
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2020 08/14 10:30
因?yàn)樾庞脺p值損失是不能稅前扣除的,造成了可抵扣暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
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2020 08/14 10:44
資產(chǎn)減值都是做的抵消分錄,現(xiàn)在做的不是抵消分錄嗎轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)
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2020 08/14 10:48
是抵銷分錄,計(jì)提壞賬遞延所得稅資產(chǎn)的抵銷分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)。
轉(zhuǎn)回抵銷分錄是,借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用。
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2020 08/14 10:48
課本上都是這樣講的
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閻老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/14 10:50
計(jì)提壞賬遞延所得稅資產(chǎn)的抵銷分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失。
就是把單戶計(jì)提的分錄反過來寫。
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2020 08/14 13:01
但是題庫那個(gè)分錄答案不是這樣的呀,是借遞延所得稅資產(chǎn)貸所得稅費(fèi)用
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2020 08/14 14:32
如果是壞賬的抵銷,就應(yīng)該是,借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)??赡苁怯∷㈠e(cuò)誤,都出現(xiàn)了所得稅資產(chǎn)這樣的科目。
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