當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,員工給客戶訂的機(jī)票可以向公司進(jìn)行報(bào)銷嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/47/57/97_avatar_middle.jpg?t=1651203282)
員工給客戶訂的機(jī)票可以向公司進(jìn)行報(bào)銷,需要公司領(lǐng)導(dǎo)審批,由于不屬于公司的員工,報(bào)銷后計(jì)入招待費(fèi)。
2020 09/09 12:00
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 09/09 14:11
老師,我看網(wǎng)上說(shuō)這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除,是真的嗎?
如果不能扣除是到年末匯算的時(shí)候把這一筆費(fèi)用單獨(dú)調(diào)增其他費(fèi)用按招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)核算嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/47/57/97_avatar_middle.jpg?t=1651203282)
江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 09/09 14:11
這個(gè)屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額的數(shù)據(jù)
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)