問題已解決
建筑公司有異地項(xiàng)目,7月份異地預(yù)繳增值稅4357.80元,附加稅435.78,當(dāng)月回來報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)應(yīng)怎出分錄?8月份應(yīng)繳納增值稅23000元,減扣上月異地預(yù)繳的4357.80元后才做為當(dāng)月應(yīng)繳增值稅,還有附加稅,這個(gè)月的分錄又應(yīng)怎樣做?
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借預(yù)繳增值稅4357.8 貸庫(kù)存現(xiàn)金4357.8 附加稅做借稅金及附加 435.78貸應(yīng)交稅費(fèi)435.78,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金435.78 借未交增值稅4357.8 ,貸預(yù)繳增值稅4357.8 后面交附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020 09/11 12:31
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