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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工培訓(xùn)費(fèi)由單位先交,之后再開發(fā)票,賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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您好
,是的,分錄正確,
2020 10/21 14:53
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84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/21 14:58
收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 -職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:預(yù)付賬款
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/21 15:04
您好
,是的,您的分錄是正確的,
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84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/21 15:37
老師,培訓(xùn)費(fèi)銀行付款日期和發(fā)票開票日期不一致,比如說今天付款、明天開票賬務(wù)處理是不是可以直接計(jì)入費(fèi)用科目,不用通過預(yù)付賬款科目核算
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/21 15:44
您好
,先付款呢,您通過預(yù)付賬款科目核算,
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