問題已解決
請問這一問已經(jīng)算出來應(yīng)納企業(yè)所得稅50w 最后在計算企業(yè)所得稅的時候(2300-1400)這個是調(diào)利潤總額里的收入和成本,50w是直接加的企業(yè)所得稅,這樣理解對嘛
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您好,(2300-1400)是調(diào)減應(yīng)納稅所得額,不是調(diào)減利潤總額。因上述部分免稅,所以需要將不免稅部分加回。
2020 11/05 05:57
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2020 11/05 09:07
謝謝也就是說技術(shù)轉(zhuǎn)讓的所得稅是免稅的嗎
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2020 11/05 09:34
不好意思,剛說的不完整,意思是應(yīng)納稅所得額減去900,算出所得稅,然后要把不免稅的400乘以25%乘以50%要加回來,就是這個解釋吧
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/05 10:14
您好,是的,您的理解非常正確
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2020 11/05 10:19
謝謝,給你點贊
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/05 19:03
您好,十分感謝,小林非常榮幸能夠給您支持
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