問題已解決

之前月份掛賬的發(fā)票紅沖這個月紅沖了,之前會計分錄是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額,我是不是做一個相同的負數(shù)分錄就可以了

84785040| 提問時間:2020 11/05 10:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,就是做相同的負數(shù)分錄
2020 11/05 10:22
84785040
2020 11/05 10:36
那我的摘要怎么打
辜老師
2020 11/05 10:36
沖減之前的收入及銷項稅
84785040
2020 11/05 14:09
我能直接是沖2020年x月x號#(原本的摘要)這樣嗎
辜老師
2020 11/05 15:35
可以的,可以這樣注明的
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