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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下銀行對賬單如何看,如何去做賬呢?
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和你登記銀行日記賬去核對就可以這個,你沒有做這個,就直接根據(jù)對方銀行流水那個做就可以,銀行那邊借方是我們企業(yè)貸方,你看這個,和余額 ,和企業(yè)是相反的,這個注意下,
2020 11/11 09:37
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2020 11/11 09:46
那老師,就是銀行對賬單上匯入一筆金額900元的稅費(fèi),我這樣做,借 :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 ? 貸 :銀行存款—柳行,這樣做的分錄對嗎?
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2020 11/11 09:49
還有一筆是匯出648的禮盒采購+桶裝水,我這樣做,借:管理費(fèi)用 ?貸:銀行存款,這筆這樣做分錄對不對呀
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/11 09:54
不用這個,借未交增值稅,小規(guī)模做借應(yīng)交增值稅,貸銀行,不是已交稅金,不是輔導(dǎo)期納稅人不用這個科目,? 是對的,后面是對的
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2020 11/11 09:58
那我做賬是不是要找到相關(guān)的發(fā)票呀,因?yàn)閷~單上的有一些是扣稅的,有一些我找相關(guān)的報銷單上那個金額就對不上,像后面發(fā)生的管理費(fèi)用,我都找不到對應(yīng)的648這么多呢,這個對不上有關(guān)系嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/11 10:04
這個需要按你銀行流水做賬,沒有發(fā)票你做費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/11 10:04
需要對上,不對上,稅局稽查懷疑找替票也是不能稅前扣除的
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