問題已解決
一間即將注銷的小公司,11月已經(jīng)沒有銷售,收到進項發(fā)票,認證進項2000元,分錄:借:庫存商品15385 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2000 貸:應付賬款17385 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2000這個借方余額最終怎么處理
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你好,認證的這個稅額,先放在帳上,看稅務局的意思的呢,是退稅還是
2020 11/17 11:18
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 11/17 11:24
都清算了,稅局會退稅么
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王晶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/17 11:25
看稅務局審核老師的呢,如果他沒提就不退
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2020 11/17 12:43
不退的情況下可以怎么做沖平分錄
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王晶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/17 12:59
不退算是營業(yè)外支出了呢
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